3月20日下午,我校召开2023年审计委员会会议。校党委书记、审计委员会主任刘兵出席并讲话,校党委副书记、校长、审计委员会第一副主任黄晟主持会议,校领导刘建平、张秀山、王保军出席会议,审计委员会成员单位主要负责人参会。
刘兵对2022年审计工作给予充分肯定,并就做好今年内部审计工作提出四点要求。一要提高政治站位,准确把握审计工作新要求,把深入学习贯彻党的二十大精神与审计工作实践相结合,将学习成效转化为提升审计工作水平的动力。二要坚持守正创新,深入开展研究型审计,树立“研究式审计思维”,提升审计工作质量和水平。三要坚持问题导向,扎实做好审计整改,积极探索审计整改长效机制,注重审计结果运用。四要强化协作配合,不断提升内部审计整体效能,把纪检监察、组织人事、财会等监督与审计监督贯通协调,密切配合,整体推进,构建合力监督的有效协同模式。
黄晟指出,2023年是我校深化新财经教育改革、持续推进“双一流”建设,全力以赴申请博士点的关键之年,做好审计工作意义重大。他强调,要坚持预防在先,从源头上防范风险,总结易发多发问题,认真研究对策建议。要强化审计整改工作,积极主动履行审计整改监督责任,以整改落实促进完善制度、推动问题解决。要加强审计培训教育,印发审计查出问题案例手册。要聚焦主责主业,关注基础性工作不出错,保障学校平稳发展。
会议传达了2023年全国审计工作会议和河北省委审计委员会第十一次会议精神,听取了审计委员会办公室2022年度审计工作汇报和2022年度审计工作总结,研究审议了《2023年度审计工作计划》。
审计委员会办公室工作人员列席会议。(供稿:审计处 编辑:段盛杰)
会议现场